为了防范风险、提质增效、规范管理、长效治理,加强中心精益管理,计划核算科于7月11日下午在中心会议室召开内部审计工作推进会。张良主任主持会议并讲话,胡冰副主任及计划核算科全体人员参加会议。
首先,由计划核算科人员向领导汇报近段时间对各科合同履约、采购价格偏差等内容进行审核的情况,并对发现的问题进行了详细报告。
张主任在听取报告后,对审计工作做了整体部署,明确了内审项目、审计时限、工作要求等。会议指出,各科室要提高政治站位,充分认识内部审计工作的重要性和必要性,计划核算科要充分认识审计工作的艰巨性和复杂性,切实增强开展内部审计工作的自觉性和责任感。他指出,审计重点解决工作中“不规范、不规矩、不标准”问题,既是责任审计也是经济审计。要求加强督导检查,加强业务交流,及时解决工作推进中存在的问题,不断提高内部审计工作质量和水平。
董科长也做了最后的承诺,表示要进一步统一思想、提高认识、明确任务,列出问题清单,建立台账,实施边审边改。
通过此项工作的开展,发挥强监督、促规范、防风险、增效益的良好作用,切实将“审计问题清单”转变为“发展成效清单”;持续健全审计整改结果运用机制,加强沟通联系,促进审计成果有效转化。